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金蝶结账以后错了怎么办(金蝶结账后发现错账怎么办)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-14 00:28:29 61 0

今天给各位分享金蝶结账以后错了怎么办的知识,其中也会对金蝶结账后发现错账怎么办进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

使用金蝶j结完帐后发现错误怎么修改凭证

1.反结账,反过账,修改错误凭证后再次过账,检查报表无误后结账。

2.如果报表已经上报,数据不得更改,当月红字冲账后,输入正确凭证

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金蝶KIS上个月结账后发现现金做错了,导致账面亏损,如何补救,急急急

最简单的办法,反结账到上个月,然后再结账,就可以计提折旧了。版本?

金蝶软件 发现7有有笔账分录做错了已经结账怎么改正

软件可以反结账,反过账后修改凭证。改正的话,第一张凭证就按照你错误的凭证做,然后是用红字。

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源:百度百科-期末结账

金蝶KIS凭证有一个数输错了~但是已经结转损益~该怎么修改

1、打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。

2、下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。

3、会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。

4、等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

5、会进入过滤界面,选择按凭证过滤这一项并回车确定。

6、这个时候弹出相应的凭证分录,点击鼠标右键并选择全部反过账。

7、这样一来,就会有成功反过账的相关提示。

8、返回凭证分录,在输错数的凭证那里点击鼠标右键并选择修改凭证。

9、等弹出记账凭证以后,在输错数的地方进行修改即可。

金蝶商贸标准版上刚结完帐发现有一张凭证做错了,怎么办

金蝶kis商贸 标准版

反结账操作 点击结账然后再点反结账

反到上期,还需要反过账,反过账 把凭证过滤出来 右击反过账就可以了

之后就可以对这张凭证进行修改

关于金蝶结账以后错了怎么办和金蝶结账后发现错账怎么办的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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