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金蝶记账凭证已结账怎么办(金蝶凭证录入显示已结账)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-13 04:44:13 93 0

本篇文章给大家谈谈金蝶记账凭证已结账怎么办,以及金蝶凭证录入显示已结账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶软件过账了怎么修改凭证

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金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎...展开

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选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:

1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;

2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;

3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;

4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;

5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;

6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;

7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;

8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;

9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;

点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;

单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;

10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;

11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;

12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;

13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

金蝶里已过账的凭证怎么删除

有没有月末结账,若已结账需先反结账快捷键Ctrl+F12。但是如果您已经进行了年结操作,则不能使用该方法。若只是过账,只需反过账快捷键Ctrl+F11.

一,金蝶国际软件集团有限公司(简称:"金蝶国际"或"金蝶")始创于1993 年,是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268),总部位于中国深圳, 中国软件产业领导厂商,亚太地区管理软件龙头企业,全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。

二,金蝶旗下云服务产品有金蝶云、精斗云、云之家、管易云及车商悦。 金蝶通过管理软件与云服务,已为世界范围内680万家企业 、政府提供服务

三,金蝶国际软件集团有限公司(简称:"金蝶国际"或"金蝶")始创于1993 年,是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268),总部位于中国深圳。 以"致良知、走正道、行王道"为核心价值观。

四,金蝶在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园。金蝶附属公司有专注于企业管理软件及互联网服务市场的金蝶软件(中国)有限公司,专注于中间件业务的深圳市金蝶中间件有限公司,专注于医疗卫生行业信息化的金蝶医疗软件科技有限公司,以及专注于除中国大陆以外的亚太地区及海外市场的金蝶国际软件集团(香港)有限公司等。 五,金蝶服务秉承公司"帮助顾客成功"的商业理念,以"Anytime、Anywhere、Anyway(在任何时间、任何地点、用任何方式获取服务)"的3A服务战略作为自己不断追求的目标,以"金蝶服务,一切为您"的服务理念为客户提供优质高效的信息化服务。

金蝶软件6月凭证已结账,7月份凭证却不能输入,只是什么原因?

金蝶软件6月凭证已结账,7月份凭证却不能输入,只是什么原因?

我个人猜测 因为是6月份也就是说一个会计年度的中期,在初始化设置的时候,是不是要求需要进行半年度结账。你试试吧!

金蝶迷你 已结账 不能再继续输入凭证

你可以先退出软件,再重新登录;如果是刚结账有可能会出现这样的情况!

金蝶软件迷你版中若凭证已结账还能补充做凭证吗

如果3月份报表已经出了,并已上交级相关部门(上级公司或财政已申报)的话就不可以调整3月份的账,必须在4月份更正错误凭证。如果报表还没有交出去的话可以更改错误的凭证。

具体操作:反结账-反过账-销审-修改凭证-重新审核-过账-结账

金蝶KIS中录入11月记账凭证时,显示已结账,不能再输入记账凭证,换其他电脑就正常了,这是什么原因

控制面板---时钟、语言和区域---更改日期格式 把里面的短日期和短时间格式改一下就好了

金蝶软件9月凭证已输入,8月凭证未结转,怎么办

结转后,继续9月份的帐,

结转后看看最后的报表是不是一样,否则缺凭证,或者数据不对麻烦

金蝶软件凭证过账用户冲突是什么原因

过账时,让其他用户都退出。

用系统工具-网络控制检查是否有其他用户在用,若有清除。

金蝶K3 2月份的凭证做错已结账,3月份如何冲减?

用红字更正法,

即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正×年×月×号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。

我想问你一下金蝶软件中我6月份未结账,直接录了7月份的凭证,凭证管理无7月份凭证,该如何处理?谢谢!

这个属于这滤条件的问题,是可以查七月凭证的放心,跟是否结帐无关。

金蝶KIS中录入记账凭证时,显示已结账,不能再输入记账凭证,如何处理

结账后要输结账当月的凭证只有反结账。但结账后是可以输入显示的会计期间的凭证。

你的描述可以不以再详细点?

金蝶月初录入保存凭证时为什么说凭证日期所在期间已结账

首先,确定你是要做哪一期的凭证;如果是要做之前期间的凭证,在当前期间是无法保存的,只能反结账到那个期间去做(如果涉及到损益类科目,需要反过账后删除结转损益的凭证,再重新结转!).如果是要做当期的凭证,那就把凭证如期改成当前期间就可以了.

金蝶KIS中录入记账凭证时,显示已结账,不能再输入记账凭证,如何处理

在“控制面板-区域和语言选项-自定义-日期”里,把长日期格式(s)和短日期格式(l)都修改为yyy-mm-dd

金蝶怎么取消结账?

金蝶财务软件结账后怎么取消

你好,你的问题是可以解决的,你先不用担心。金蝶软件是具有反结账功能的。但根据不同的版本 反结账的操作也不相同。

金蝶KIS迷你版 怎么取消结账

Crtl+F12 是反结账的快捷键。

金蝶KIS迷你版结账了怎么取消?

你好,丫头。刚开始使用难免会有不熟悉的地方。 金蝶有反结账功能,你不必担心。 操作步骤如下: 打开软件,按住CTRL键 再点击F12, 就会出现反结账的对话框,点击确定。 4月份帐就又变回3月份了。

金蝶软件反结账怎么取消

反结账操作是:Ctrl+F12 如果你要取消反结账的话,再点下结账好了啊。

满意请采纳

金蝶系统行政事业版期末结账怎么撤销

只要是金蝶kis系列的,想撤销结账之前均需要反审核和反结账,二者都有快捷键。

单张凭证反审核操作步骤:点击金蝶KIS记账王主界面的“凭证审核”进入会计分录序时簿,选中需反审核凭证,点击工具栏中的“审核”,弹出凭证审核窗口,再次点击“审核”,此时可看到审核人一栏中进行签章为空(如下图所示),随后点击“关闭”按钮关闭窗口即可反审核单张凭证。批量审核的步骤更加简单,详细操作方法请参考教程kingdee/jiqiao/fan-shenhe。

金蝶反结账后怎样处理

首先要确认,反结账是违规操作

其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:

反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账

金蝶在线会计如何反结账 20分

按照步骤操作:

1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。

2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。

3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。

4:最后结转损益,结账即可。

金蝶软件反结帐是怎么操作的

首先搞清楚你是金蝶什么版本的软件!

CTRL+F12适用于KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。

如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处于里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数范还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉。

金蝶财务软件结账程序是怎样?

凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个余额。)当然,后两步看你习惯了,因为即使触账了,也可以看总账,,,,

金蝶软件中凭证已经过账和结账了,怎么反结账和反过账啊?

新版的软件点结账,下一步中会出现反过账和反结账,老版的按快捷键F11+CTRL 和F12CTRL

金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?

可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。

方法如下:

1、反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。

3、做完反结账、反过账操作后,如下图,由过滤条件直接进入会计分录序时账里反审核凭证。

扩展资料:

记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。

正确填制会计科目、子目和编制会计分录:填写会计科目时,应当填写会计科目的全称,不得简写。为了便于登记日记账和明细账,还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷,避免多借多贷的会计分录。

但是对于一些特殊的会计分录,例如,收回联营投资,只有多借多贷才能说明来龙去脉时,应按多借多贷填写一张记账凭证,而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是,多借多贷的会计分录在会计实务中并不常见。来的全部红冲掉。

借:银行存款 700(红字)。

贷:营业收入693(红字)。

财务费用7(红字)。

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