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金蝶记账凭证输错了怎么办(金蝶凭证数字错误怎么改正)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-19 12:14:13 60 0

本篇文章给大家谈谈金蝶记账凭证输错了怎么办,以及金蝶凭证数字错误怎么改正对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

记账凭证写错了怎么办

原始凭证必须具备的基本要素,原始凭证的分类;记账凭证必须具备的内容,记账凭证的分类,记账凭证的更正方法;原始凭证和记账凭证的关系。以下是我为大家整理的记账凭证写错了怎么办,希望你们喜欢。

记账凭证写错了怎么办

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一、记账凭证写错了的更正方法

(一)如果编制错的记账凭证还没有记帐,可以重新编制一张正确的凭证。

(二)如果编制错的记账凭证已经记帐:

1、先作红字冲销凭证。即:按照错误凭证全部用红字冲销。

2、然后,再编制一张正确的凭证。

三、相关知识

(一)记账凭证中常见的错误:

1、基本要素不全或填写不完整 基本要素不全或填写不完整。如日期不写或写错、摘要过于简单或用语不准确。 基本要素不全或填写不完整

2、科目运用错误 科目运用错误。即没有正确运用有关会计科目,发生了科目运用错误(如将应收与应付、待摊与预提、虚账户与实账 科目运用错误 户、固定资产与低值易耗品混淆)、内容错误(将科目所包括的业务内容弄错,如混淆了银行支票、汇票和本票的区,将 银行汇票、本票列入其他货币资金之中,将销售费用列入财务费用或管理费用之中等)、对应关系错误(将科目借方与贷 方关系列错,出现多借多贷或者其他对应关系不明的象)等。

3、附件数量和金额标记错误 附件数量和金额标记错误。记账凭证所附的原始凭证张数和内容与记账凭证不符,或者各张原始凭证所记金额的合 附件数量和金额标记错误 计数与记账凭证记录金额不符。

4、 记账凭证无编号或者编号错误。 此时的编号用序号(三份凭证的情形)1 记账凭证无编号或者编号错误 记账凭证经常涉及两份及两份以上的原始凭证, 1/3、2/3、3/3 等区分表示所附的不同的原始凭证;无编号是指对多份原始凭证没有按凭序排队编号,使各份凭证难 以辨别彼此;编号错误指虽然在原始凭证编号但所排列的顺序混乱,难以窥视其相互关系。

5、印鉴错误。对使已人记账凭证未加盖有关印章,或者加盖不全,使已入账的凭证与未入账凭证难以区分;有效的记 印鉴错误 账凭证与出错作废的凭证难以区分;记账凭证中没有记载审核等人员的签章。

(二)记账凭证错误的更正:

1、如果在填制记账凭证时发生错误,应当重新填制。 如果已经登记入账的记账凭证发生错误可以根据不同的情况,分别更正。

2、 在当年内发现填制错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证” 在当年内发现填制错误时 字样。

3、如果会计科目没有错误,只是金额错误,也可以将正确的数字与错误的数字之间的差额,另编写一张调整的记 账凭证,调增金额用蓝字,调减金额用红字并在摘要栏注明“更正某年某月某日某号凭证”字样。

4、发现以前年度的记账凭证有错误的, 发现以前年度的记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证,并在摘要栏注明“更正某年某月某日某号凭 证”字样及更正的原因等。

记账凭证的审核主要内容

1.审核是否按已审核无误的原始凭证填制记账凭证。记录的内容与所附原始凭证是否一致,金额是否相等;所附原始凭证的张数是否与记账凭证所列附件张数相符。

2.审核记账凭证所列会计科目(包括一级科目、明细科目)、应借、应贷方向和金额是否正确;借贷双方的金额是否平衡;明细科目金额之和与相应的总账科目的金额是否相等。

3.审核记账凭证摘要是否填写清楚,日期、凭证编号、附件张数以及有关人员签章等各个项目填写是否齐全。若发现记账凭证的填制有差错或者填列不完整、签章不齐全,应查明原因,责令更正、补充或重填。只有经济审核无误的记账凭证,才能据以登记账簿。

所有填制好的记账凭证,都必须经过其他会计人员认真的审核。在审核记账凭证的过程中,如发现记账凭证填制有误,应当按照规定的方法及时加以更正。只有经过审核无误后记账凭证,才能作为登记账簿的依据。记账凭证的审核主要包括以下内容:

(1)记账凭证是否附有原始凭证,记账凭证的经济内容是否与所附原始凭证的内容相同。

(2)应借应贷的会计科目(包括二级或明细科目)对应关系是否清晰、金额是否正确。

(3)记账凭证中的项目是否填制完整,摘要是否清楚,有关人员的签章是否齐全。

记账凭证的建账程序

每一个会计人员,必须要学会建帐,那么,在学习会计实务的过程中,建账有哪些基本程序呢?

我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时,会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿,也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。建帐的主要程序有:

一、依据会计各种帐簿的格式的要求,以及预备各种帐页,把活页的帐页用专用的帐夹装订成册。

二、在帐簿的启用表上,认真的填写单位的名称、帐簿的名称、册数、编号、以及起止页数、启用日期以及记帐人员与会计主管人员的姓名,同时还要加盖企业的公章以及财务人员的人名章。记帐人员在调动工作时,必须要在帐簿上注明交接的日期以及接办人员或是监督人员的名称,同时还要与交接双方签名或是盖章,这么做的主要目的就是为了明确经济责任。

三是要在会计科目表的顺序与名称当中进行建立总帐帐户,并结合总帐帐户的明细核算要求建立二级或是三级帐户,原单位在建立各级帐户时,可以把上年的帐户余额进行全面的结转。

四是启用订本式帐簿,可以采用从第一页到最后一页的顺序来进行编号记帐,不能跳页,更不能缺页。如果是采用活页式帐簿的,应该按帐户的顺序编写页次和号码。填写帐户的目录,如果把帐户的名称以及页次登入目录时在,可以粘贴索引纸,写明帐户的名称以方便查询的需要。

金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?

选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:

1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;

2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;

3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;

4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;

5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;

6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;

7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;

8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;

9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;

点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;

单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;

10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;

11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;

12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;

13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。

扩展资料:

会计差错更正的原则:

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源:百度百科-会计差错更正

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

1.可以反过账,反审核,然后修改凭证。

2.如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字

金蝶财务软件操作中如果当期无凭证但已结转,要怎么取消结转

反结账,反登帐

金蝶财务软件操作问题

重新来一次?金蝶不太熟,不过之前看用友教程的时候找到过一个网址,你去看下有没有教程吧

:ufidawhy./jc/list/index6.

金蝶财务软件无法过账

有异常任务存在 需清除。开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——系统工具——网络控制工具 打开,会出来一个登陆软件的界面,点登陆,登陆之后选中所有信息,清除所有任务。

金蝶财务软件怎样作废凭证

具体看版本

1、专业版及专业版以上,有作废功能

2、标准版迷你爸妈,打开会计序时簿,只要凭证不是在最后,点击删除,都是作废,再次点删除,才会真正删掉,排序在最后的凭证,按一次就会被删除。

金蝶财务软件中怎么取消凭证作废?

这个不叫财务软件,财务软件里没有作废的选项。应该是商贸版或专业版,带进销存的。有2种方法可以解决:1、在凭证分录界面,右键要反作废的凭证,会有提示!2、菜单栏--操作下面也有反作废的选项,也可以双击凭证进去,操作下面也有这个选项。

金蝶财务软件怎样反过账

金蝶迷你版、标准版,是按Ctrl+F11,有的新版本,点击期末结账,会有个单选,反过账当前凭证,而以前的旧版本是没有这个的;

金蝶商贸版、专业版,以前的版本中,点击凭证管理,右击凭证就可以看到反过账的按钮,如果没有出现,那就是新版本的,需要在应用商店中,找到第三方应用,搜索反过账,然后添加下插件,重新打开就有了;

金蝶旗舰版、K3,是需要另外下载反过账的工具的,叫CloseTools!

金蝶财务软件凭证断号该怎么办

也就是说在录凭证时凭证号没有连续,或者中间有错的凭证删除后会出现凭证号不连续,自动填补断号会是凭证号连续,

金蝶财务软件操作疑难问题

你要查看一下当前期是第几期,要过账的是第几期,是否一致

金蝶财务软件故障:凭证输入以后不能过账

首先 是正版的么?

其次 是否设置凭证审核之后才能过账

再次 是否是权限设置问题

还有不能过账那有什么提示啊?

我想问问金蝶凭证错误怎么处理

金蝶凭证错误,可以反过账,反审核,然后修改凭证。如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字。

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金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?

金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?

1 如果结账了,要反结账到凭证所属会计期间

2 进入凭证序时簿,选中出错的凭证右键,取消过账

3 选中出错的凭证右键,取消稽核

4 点选单上修改,改了后储存就可以了

金蝶软体怎么填写记账凭证

进入软体,登陆之后点选“凭证录入”,

1、在“摘要”中输入“收货款”等摘要内容

2、“科目”后边有图示,点选进入后选择科目

3、在借贷方输入金额(只有一边)

上诉只是会计分录的一方,输入另一方时点选“下一行”按钮,按上诉步骤进行输入

4、输入完毕需要录入下一凭证时,可点选左上角“储存并新增”。

金蝶国际软体集团有限公司是香港联交所主机板上市公司、中国软体产业领导厂商、亚太地区企业管理软体及中介软体软体龙头企业、全球领先的线上管理及电子商务服务商。金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命,为全球范围内超过50万家企业和 *** 组织成功提供了管理咨询和资讯化服务。

金蝶软体的记账凭证问题

1、记账凭证的凭证字修改,先查处凭证,双击进入,就可以修改了。正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。

2、已经稽核的记账凭证销账一般有两种情况:第一种是凭证删除,第二种是修改凭证,当然了前提条件先反过账、反稽核。

反过账Ctrl+f11,反稽核Ctrl+U,反结转Ctrl+f12

在金蝶软体里漏输了记账凭证怎么办

1 补单

2 反结账,反过账,反稽核后回到漏凭证的时候,补一张凭证,然后再稽核、过账、结账。

你好像连续问了4个问题,我4个都回了

过账后记账凭证出错如何改正

如不牵扯到本年利润,可将记错的凭证做红字冲回凭证。然后重新做一张正确的记账凭证。

如牵扯到利润。那改起来太麻烦了。可下月调整。

金蝶软体中如何查当月已记账凭证?

如果是KIS系列的软体,点选“凭证管理” 或“凭证查询”,会出现一会过滤条件对话方块,下面有“未过帐、已过帐、全部”你可以选择已过帐,在过滤条件框中,栏位选择“期间”=当前期间的,即可查询当月已记帐凭证。

请问金蝶软体过账时提示的表内和表外记账凭证指什么凭证啊?

表外记账凭证就是带有表外科目的凭证

在金蝶软体中以稽核的记账凭证怎么解除稽核呀?未过账。

金蝶软体取消稽核的操作:

1、记账凭证需要取消稽核,则记账凭证不能结账、不能记账

2、当记账凭证进行反结账、反记账后,由原来稽核人员进行登入操作(谁稽核由谁反稽核)

3、反稽核与稽核路径一致,直接在制单下选择成批反稽核

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