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金蝶结转后发现错账怎么办(金蝶结账后发现错账怎么办)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-19 20:16:16 70 0

本篇文章给大家谈谈金蝶结转后发现错账怎么办,以及金蝶结账后发现错账怎么办对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

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做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。

扩展资料:

会计差错更正的原则:

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源:百度百科-会计差错更正

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

1.可以反过账,反审核,然后修改凭证。

2.如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字

金蝶财务软件操作中如果当期无凭证但已结转,要怎么取消结转

反结账,反登帐

金蝶财务软件操作问题

重新来一次?金蝶不太熟,不过之前看用友教程的时候找到过一个网址,你去看下有没有教程吧

:ufidawhy./jc/list/index6.

金蝶财务软件无法过账

有异常任务存在 需清除。开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——系统工具——网络控制工具 打开,会出来一个登陆软件的界面,点登陆,登陆之后选中所有信息,清除所有任务。

金蝶财务软件怎样作废凭证

具体看版本

1、专业版及专业版以上,有作废功能

2、标准版迷你爸妈,打开会计序时簿,只要凭证不是在最后,点击删除,都是作废,再次点删除,才会真正删掉,排序在最后的凭证,按一次就会被删除。

金蝶财务软件中怎么取消凭证作废?

这个不叫财务软件,财务软件里没有作废的选项。应该是商贸版或专业版,带进销存的。有2种方法可以解决:1、在凭证分录界面,右键要反作废的凭证,会有提示!2、菜单栏--操作下面也有反作废的选项,也可以双击凭证进去,操作下面也有这个选项。

金蝶财务软件怎样反过账

金蝶迷你版、标准版,是按Ctrl+F11,有的新版本,点击期末结账,会有个单选,反过账当前凭证,而以前的旧版本是没有这个的;

金蝶商贸版、专业版,以前的版本中,点击凭证管理,右击凭证就可以看到反过账的按钮,如果没有出现,那就是新版本的,需要在应用商店中,找到第三方应用,搜索反过账,然后添加下插件,重新打开就有了;

金蝶旗舰版、K3,是需要另外下载反过账的工具的,叫CloseTools!

金蝶财务软件凭证断号该怎么办

也就是说在录凭证时凭证号没有连续,或者中间有错的凭证删除后会出现凭证号不连续,自动填补断号会是凭证号连续,

金蝶财务软件操作疑难问题

你要查看一下当前期是第几期,要过账的是第几期,是否一致

金蝶财务软件故障:凭证输入以后不能过账

首先 是正版的么?

其次 是否设置凭证审核之后才能过账

再次 是否是权限设置问题

还有不能过账那有什么提示啊?

金蝶KIS凭证有一个数输错了~但是已经结转损益~该怎么修改

1、打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。

2、下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。

3、会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。

4、等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

5、会进入过滤界面,选择按凭证过滤这一项并回车确定。

6、这个时候弹出相应的凭证分录,点击鼠标右键并选择全部反过账。

7、这样一来,就会有成功反过账的相关提示。

8、返回凭证分录,在输错数的凭证那里点击鼠标右键并选择修改凭证。

9、等弹出记账凭证以后,在输错数的地方进行修改即可。

请问金碟年度结转后,发现有错怎么取消

如果结转损益的凭证已登帐,用ctrl+f11反登帐该凭证,然后删掉此凭证,修改好有错误的那张凭证后再重新登帐,再做损益结转。

或者第二种方法:直接修改好有误的凭证后,再做一次损益结转。

两种方法都不影响最后数据。祝你成功!

金蝶记账王年末结转完成发现错误怎么处理?

你可以退出账套后,把修改过的账套改扩展名成AIS,这样再进行年结,然后系统又会让你备份,这时文件名发生了变化,会产生两个XXX_2014年结_2014年结.AIY,那么这个就是你修改后的账套,同时还有一个相同文件名但扩展名为.AIS的文件,这个文件打开就是你修改后账套期末数生成的2015年期初数要做的账套,那么你之前做的2015的账套还在,你注意观察下文件名,你可以从旧账套里用文件菜单里的“引出”标准格式凭证,然后再打开你新的2015年要录入的账套,同样,再文件菜单里使用引入功能,这样引入成功后,原来的文件就可以不用了。在操作中你一定要看清楚文件名及扩展名。

我操作过一遍,总之,要修改年结账套,把文件扩展名改成AIS,然后就可以年结了,这时要区分新旧文件,然后把2015年做的凭证引到新的账套中。

索引自:

金蝶标准版年结后发现错误如何反结账

金蝶标准版年结后发现错误如何反结账,

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原20XX年度的账套会自动备份成为后缀为AXX的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

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