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金蝶会计凭证已结账怎么办(金蝶凭证录入显示已结账)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-16 05:32:10 79 0

今天给各位分享金蝶会计凭证已结账怎么办的知识,其中也会对金蝶凭证录入显示已结账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?

选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:

1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;

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2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;

3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;

4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;

5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;

6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;

7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;

8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;

9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;

点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;

单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;

10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;

11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;

12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;

13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

金蝶软件6月凭证已结账,7月份凭证却不能输入,只是什么原因?

金蝶软件6月凭证已结账,7月份凭证却不能输入,只是什么原因?

我个人猜测 因为是6月份也就是说一个会计年度的中期,在初始化设置的时候,是不是要求需要进行半年度结账。你试试吧!

金蝶迷你 已结账 不能再继续输入凭证

你可以先退出软件,再重新登录;如果是刚结账有可能会出现这样的情况!

金蝶软件迷你版中若凭证已结账还能补充做凭证吗

如果3月份报表已经出了,并已上交级相关部门(上级公司或财政已申报)的话就不可以调整3月份的账,必须在4月份更正错误凭证。如果报表还没有交出去的话可以更改错误的凭证。

具体操作:反结账-反过账-销审-修改凭证-重新审核-过账-结账

金蝶KIS中录入11月记账凭证时,显示已结账,不能再输入记账凭证,换其他电脑就正常了,这是什么原因

控制面板---时钟、语言和区域---更改日期格式 把里面的短日期和短时间格式改一下就好了

金蝶软件9月凭证已输入,8月凭证未结转,怎么办

结转后,继续9月份的帐,

结转后看看最后的报表是不是一样,否则缺凭证,或者数据不对麻烦

金蝶软件凭证过账用户冲突是什么原因

过账时,让其他用户都退出。

用系统工具-网络控制检查是否有其他用户在用,若有清除。

金蝶K3 2月份的凭证做错已结账,3月份如何冲减?

用红字更正法,

即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正×年×月×号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。

我想问你一下金蝶软件中我6月份未结账,直接录了7月份的凭证,凭证管理无7月份凭证,该如何处理?谢谢!

这个属于这滤条件的问题,是可以查七月凭证的放心,跟是否结帐无关。

金蝶KIS中录入记账凭证时,显示已结账,不能再输入记账凭证,如何处理

结账后要输结账当月的凭证只有反结账。但结账后是可以输入显示的会计期间的凭证。

你的描述可以不以再详细点?

金蝶月初录入保存凭证时为什么说凭证日期所在期间已结账

首先,确定你是要做哪一期的凭证;如果是要做之前期间的凭证,在当前期间是无法保存的,只能反结账到那个期间去做(如果涉及到损益类科目,需要反过账后删除结转损益的凭证,再重新结转!).如果是要做当期的凭证,那就把凭证如期改成当前期间就可以了.

金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?

可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。

方法如下:

1、反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。

3、做完反结账、反过账操作后,如下图,由过滤条件直接进入会计分录序时账里反审核凭证。

扩展资料:

记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。

正确填制会计科目、子目和编制会计分录:填写会计科目时,应当填写会计科目的全称,不得简写。为了便于登记日记账和明细账,还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷,避免多借多贷的会计分录。

但是对于一些特殊的会计分录,例如,收回联营投资,只有多借多贷才能说明来龙去脉时,应按多借多贷填写一张记账凭证,而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是,多借多贷的会计分录在会计实务中并不常见。来的全部红冲掉。

借:银行存款 700(红字)。

贷:营业收入693(红字)。

财务费用7(红字)。

金蝶会计凭证已结账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶凭证录入显示已结账、金蝶会计凭证已结账怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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