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金蝶会计科目有问题怎么办(金蝶kis标准版会计科目显示空白)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-17 13:50:16 61 0

本篇文章给大家谈谈金蝶会计科目有问题怎么办,以及金蝶kis标准版会计科目显示空白对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

在金蝶操作过程中,以做会计凭证,但发现会计科目设置错误,将如何改正?

选定一个科目,点击新建按扭,增加同级类科目,编同级编码,如在“129”科目,增加一个同级类科目,则编“128”或“130”即可;若增加下级类科目,则编码为“12901”即可。一般公司不需要增加一级科目。

金蝶KIS标准版财务处理常见问题及解决方法

问题一:金蝶KIS标准版,凭证号出现了断号如何处理?

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1、 若后续会新增凭证,可在【系统维护】-【账套选项】-【凭证】勾选参数【凭证录入时自动填补断号】,新增凭证时填补断号。

2、 若本期不再录入凭证,可在【账务处理】-【凭证查询】-右上角【文件】-【凭证整理】重新对凭证号整理排序。

注意:凭证整理仅对本期未过账未审核凭证有效,且此过程不可逆。

问题二:金蝶KIS标准版,应收账款挂了核算项目的年初余额如何录入?

单击【初始数据】后单击应收账款科目对应的“√”,输入发生日期小于或等于上一年12月31日即可。

问题三:金蝶KIS标准版,查询多栏账缺少某一明细科目?

【账务处理】-【多栏式明细账】,选中方案单击【修改】-【自动编排】-【确定】即可。

问题四:金蝶KIS财务系列,年结之后打开年结账套不允许结账?

原因分析:打开年结账套打开的'是后缀名为AIY的账套,只能查看不能结账。

主界面单击【文件】-【账套维护】-【账套恢复】,选择年结备份AIR文件,恢复成AIS,修改凭证,重新年结即可。

问题五:金蝶KIS标准版,新增卡片忘记勾选入账前开始使用,还可以勾选吗?

不可以,若导致累计折旧少计提一期,可做卡片变动调整固累计折旧金额。

操作如下:【固定资产】-【固定资产变动】-【其他】,选择对应卡片后在【变动信息2】页签【累计折旧调整】字段输入调整的折旧额。

问题六:金蝶KIS标准版,初始化数据录入有科目不显示?

原因分析:科目下挂核算项目没有录入明细;用户是否进行科目权限的设置。

1、【核算项目】-【往来单位】-【增加】录入明细,单击【增加】。职员、部门操作同此相同。

2、【工具】-【用户管理】选择用户,点击【授权】取消勾选【检查科目权限】。

用金蝶做账,财务报表出现#科目是怎么回事呢?这个月刚启用新的帐套。

你的问题很简单,报表科目设置错误,只要修改报表公式中的科目代码为你科目表中正确的科目代码即可。

操作方法如下:

1、将正在使用的会计科目表导出备用

2、打开报表模板,将报错的单元格选中,然后点查看,选择“显示公式”(注:由于你没有说明你使用的版本,菜单位置与名称可能会有些差异),此时你可以看到公式中数字部分,那就是科目代码,对应报表项目中的名称核对前面1中导出备用的科目表修改成正确的就可以了。

如果自己修改不好,建议直接找金蝶客服人员协助你处理。

祝好运!

金蝶软件年底结账提示科目表数据出现问题,如何解决?

你好,建议根据检查结果的提示,去会计科目里面意义检查一下看是否有什么问题。若没问题,还是建议你先做一个数据备份,再继续做年结的操作,以免到时数据有问题也好重新连上备份的数据在这个上面修改就简单多了,否则结账后会很麻烦的,要反结账,而且不安全。

总之,每次在做重大操作时最好都要事先做个数据备份,以求数据安全。其中的重大操作包括:修改以前的凭证、过账、反过账、结账、反结账等等。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。

扩展资料:

会计差错更正的原则:

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源:百度百科-会计差错更正

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