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金蝶发票生成后怎么办(金蝶增值税发票生成凭证)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-14 00:08:14 47 0

本篇文章给大家谈谈金蝶发票生成后怎么办,以及金蝶增值税发票生成凭证对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶k3收到发票的处理

可以在【采购发票-维护】中完成,点击菜单【查看】-【费用发票】,如果没有生成费用 发票,会出现如下提示,点击【是】生成费用发票。

金蝶K3是一款ERP软件, ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

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发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。

金蝶软件开票流程

步骤主要为打开软件删选单据后生成发票。

1.打开软件。2.进入销售出库维护的界面,删选需要生成的发票的单据。3.根据公司要求进行核查。4.选中其中一张单据,生成发票。

金蝶K3外购入库生成购货发票保存了是怎么回事

金蝶K3外购入库生成购货发票保存了是系统自动保存的。

打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。

金蝶采购业务的流程为:采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单。新增业务单据如采购订单有手工录入增加、源单类型或下推(上拉)式关联三种方法。源单类型和下推(上拉)式关联都是通过关联其他单据来生成记录,关联是指单据间建立一种传递业务信息的关系,即在连续的业务处理中,将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据,譬如外购入库单传递到采购发票,供应链的采购发票审核后传递到财务模块应付系统,关联的方式使二者之间保持业务的连续性,同时也减少大量相同信息的重复录入,建议新增业务单据使用这两种方法。上述流程涉及采购和仓存的管理,其过程并非每步骤都必须的,但是外购入库单是必须的,它是仓管人员收货入库的凭证,也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单的采购方式有现购、赊购和委托加工,如是赊购还需设往来科目。仓库人员无须录入单价(财务成本核算),计划成本法下单据会自动显示其物料属性中预设的计划成本价,录入收料仓库为原材料。

金蝶先开票后出库业务怎么做账

1、开票之后,手动新增一个应收单,生成凭证(主营业务收入,应收账款,销项税额),总账手工暂估一笔成本凭证。

2、货物出库时正常流程下推应收单(特殊处理:在单据头备注已生成(建议,已自行修改)),后续正常流程做处理。

3、重要处理:更改应收单凭证模板,在主营业务收入,应收账款,销项税额三个分录之后增加分录生成条件:单据头备注不包含已生成(设置一次即可,后续不用修改)。

4、正常流程,应收单取到成本之后生成凭证(主营业务成本,发出商品),同时在总账红冲第一步中手工暂估的凭证。

5、应收收款特殊核销:第一步中和第二步中的两个应收单,一个和收款单自动核销另一个需要在应收收款手工核销中做特殊核销。

金蝶系统销售费用发票如何处理

金蝶系统增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理:

(一)销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联,而且尚未将记账联作账务处理,可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记账联上注明“作废”字样,并依次粘贴在存根联后面,同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记账联作账务处理,则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联,不论是否已将记账联作账务处理,一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

(二)因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联,销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的,一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

金蝶K3销售出库单下推生成销售发票后会自动生成什么凭证吗,下一步需要做什么?

金蝶的凭证通常都是定义好的,如你举例说的,如果定义好了销售发票的凭证模板,可以用销售发票生成相应凭证,如果没有定义凭证,则需要先行定义相应凭证模板。

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