本篇文章给大家谈谈金蝶反结账上月凭证怎么办,以及金蝶如何反过账凭证对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、金蝶软件想将前几个月的账反过账要怎样做?或者发现前几个月的账做错了有什么方法更改?
- 2、金蝶反结账的操作步骤
- 3、金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账
- 4、金蝶软件过账了怎么修改凭证
- 5、金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?
金蝶软件想将前几个月的账反过账要怎样做?或者发现前几个月的账做错了有什么方法更改?
反结账-反过账-取消审核-修改凭证。反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
金蝶反结账的操作步骤
金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮。单击“确定”按钮后,系统启动反结帐。
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工具/原料:金蝶软件、存货核算模块、操作员有反结账的权限,金蝶反结账的操作步骤如下:
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。
2、登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。
3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。
8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。
金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账
金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账
是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月
如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结
在金蝶做5月的账,5月的账在没有结账的情况下,能不能返结账4月的账
这个要看你的版本,比较新的版本是不允许反过账反结账了,但是旧的版本是可以的
2006年12月的账改了摘要后 过账期末结账后日期变成2007年1月了 请问怎么返回2006年12月 是金蝶迷你版
年结后原帐套封存,当前可查询的只是2007年度的数据,查询方法不变。
若要查询以前年度数据,操作如下:
在原帐套的存放目录下有一个后缀为a06的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了
例如:如果原帐套存放在c:\program files\kingdee\,名为"abc有限公司2006.ais",年结账后该帐套中只有2007年的数据了,你可以将此文件改名为"abc有限公司2007.ais",而在c:\program files\kingdee\目录下会生成"abc有限公司2006.a06",此帐套才是2006年的备份帐套,将其改名为"abc有限公司2006.ais"即可打开查询到2006年的数据。
金蝶KIS迷你版2018年12月的账按常规结账了,没有年结怎么办,要怎么操作才能返回?
找到你结账时的备份,用备份恢复,账套右上角有个文件-账套维护-账套恢复,选中你备份的文件,一般正常的账套尾缀是AIS,备份的尾缀是AIR或AIB,,你试一下,望采纳
金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?
操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。
结账:财务会计-总账-结账-期末结账
希望能帮助到你!
使用金蝶KIS迷你版、年初输记账凭证时账重复输了。要输1月账的却输了上年12月的。如何修改。已过账
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金蝶迷你版 年末结账后不能在计算上一年12月的报表
不行的,迷你版年结后会生成下一年度的帐套,要看上年度的账的话,打开上年度的帐套
用友,6月只记账没结账,7月接着做凭证日期都显示6月的,如何修改7月的凭证日期,还有6月结账,跪求!
无法修改,
只有6月份结账,才能打开7月的会计期间。
还有6月结账,——点击对账,正确后点击结账就行。
金蝶迷你版年末结账后,录入下月第一张凭证时,凭证顺序号还是续上年的,请问怎样解
QAQ,迷你版和标准版每年年底12期结账时候会生成另外一个账套,你没有年结吧
金蝶软件过账了怎么修改凭证
百度知道
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎...展开
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选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?
操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。
结账:财务会计-总账-结账-期末结账
希望能帮助到你!
金蝶反结账上月凭证怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶如何反过账凭证、金蝶反结账上月凭证怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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