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金蝶反结账不了怎么办(金蝶反结账后怎么再次结账)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-18 09:42:09 125 0

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本文目录一览:

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

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对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源:百度百科-期末结账

金蝶K3怎么反结账

1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。

2、登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。

3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。

5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结帐,然后单击“确定”按钮。

6、单击“确定”按钮后,系统开始注销。

7、单击库存管理,找到期末,然后双击。 执行期末结算处理。

金蝶期末结账不显示反结账

金蝶不能反结账的原因

反结账只有在本年初的时候不能反结账到上一年,其他的在本年内都能使用.反结账后要注意:更改的凭证如果和损益有关,结转损益的凭证也要一起修改.

系统统一提供了反结账的功能,反结账功能可以在非启用期间进行,将业务期间返回到上一期,从而可以进行重新必要的业务处理.

反结账时,以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证,则反结账前需要删除生成的凭证;当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除;

金蝶KIS可以使用快捷键"CTRL+F11"来进行反过账操作

1、凭证反过账:CTRL+F11

2、期末反结账:CTRL+F12(慎用)

3、出纳反扎账:CTRL+F9

反过账功能,是反过账未结账的凭证,结账后的凭证需要反结账之后才能反过账.

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