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金蝶财务反结转怎么办(金蝶财务erp)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-13 09:21:19 56 0

本篇文章给大家谈谈金蝶财务反结转怎么办,以及金蝶财务erp对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶软件反结账后是不是要重新计提折旧费用,原来的结转损益凭证是不是要删除重新再结转一次?

是的,具体操作步骤:

1、选择反过账当前凭证,就会跳到反过账界面,如果当期凭证还存在有未过账凭证需勾选部分记账凭证,点击完成系统就会执行把当期已过帐凭证反过账。

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2、凭证反结账在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面。

3、只有没有过账和审核的凭证才能够删除,已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。

4、账套的备份与恢复,在文件下拉框下找到帐套维护进入选择账套备份或账套恢复。

金蝶财务软件已经年结了还能反结账吗

可以的。操作步骤如下:

1、进入财务软件主界面,点击账务处理。

2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。

3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。

4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。

结计“过次页”发生额的方法:

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

金蝶如何跨年度反结账

金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。

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金蝶年底结账后如何反结账

金蝶年底结账后是无法跨年反结账的。如果不是在年底12月份做了结转处理,那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账,就可以去修改之前错误的记账凭证了,修改之后点击保存。

如何进行反结账

问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!

它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

问题三:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,

反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。

反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)

修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可

问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:

1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。

3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。

注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。

问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6

问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了

问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。

关于金蝶财务反结转怎么办和金蝶财务erp的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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