本篇文章给大家谈谈金蝶超期结账了怎么办,以及金蝶会计期间已超过三期,怎么办对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?
- 2、金蝶kis标准板财务业务结账(月结) 时间过了怎么办?应该9月末处理的业务忘记了,现在已经10月份了怎么办
- 3、金蝶过期怎么办?
- 4、金蝶软件中固定资产把使用日期延后了,但是本期已结账,怎样办?
- 5、金蝶专业版 凭证所在期间已结账.怎么办,怎么操作
求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?
金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
金蝶kis标准板财务业务结账(月结) 时间过了怎么办?应该9月末处理的业务忘记了,现在已经10月份了怎么办
如果你的业务一定要9月份做,补在10月份不行的话,你就反结帐,反到9月份,把该做的业务补上。然后再结帐到10月就可以了。
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金蝶过期怎么办?
一、金蝶产品有3个月的试用期,登录界面时会提示演示版。
二、如果只使用供应链或生产管理,没有用到财务模块,不进行期末结账处理,可以一直用下去。
三、如果使用财务模块,结账到第三期时会无法使用,需要联系金蝶代理商购买注册码,注册后才能继续使用。
金蝶软件中固定资产把使用日期延后了,但是本期已结账,怎样办?
你好,建议:方法一,反结账到卡片新增期间,修改好后再结账;方法二,在当前期间的折旧管理里改该固定资产的折旧额(将少提的前几期的折旧额加上),然后再生成凭证;方法三,作卡片变动处理
金蝶专业版 凭证所在期间已结账.怎么办,怎么操作
进行反结账操作,反审核操作,你的凭证就可以修改了。祝你好运!
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