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金蝶版账单未做完怎么办(金蝶软件已经过账了发现有错误怎么办)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-14 03:02:16 37 0

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本文目录一览:

kis专业版未达账项怎么处理

KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程

述金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程

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请按下列步骤操作: 1、设置出纳系统启用期间。如果还未设置出纳启用会计期间的,首先单击【基础设置】→【系统参数】→【出纳参数】,设置出纳初始参数中的启用会计年度、启用会计期间,单击【保存修改】完成设置; 2、设置出纳初始数据。单击【初始化】→【出纳初始数据】,进入【金蝶KIS专业版-[出纳初始数据]】界面;单击工具条上的【引入】,弹出【从总账引入科目】窗口,设置引入期间后单击【确定】按钮;键入库存现金或银行存款科目的期初余额和发生额,也可以通过【余额】功能从总账引入期初余额和发生额,单击【关闭】按钮; 3、启用出纳系统。单击【初始化】→【启用出纳系统】→【开始】,系统提示:‘ 结束初始化后,将不能再输入科目的初始数据!继续吗?’ ,单击【确定】按钮,开始结束初始化直至系统提示:‘ 启用出纳系统成功!’

金蝶kis标准版账未做完但是已经做了期间损益结转怎么办?

过账了的情况下反过账,按ctrl+F11,然后把那张凭证删掉,把凭证再做完呗。

金蝶KIS迷你版里面,上个月没结账,这个月账刚做好,没过账,如何把上个月的账结了?

五月份的所有凭证都过账之后,再点“结转损益”,结转损益成功之后会产生一张结转损益的新凭证,再点“凭证过账”将这张凭证也过账了,然后,再点“期末结账”就可以结账到6月份了

金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法?

金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。

反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

金蝶专业版里上月的凭证已经过账,但是还是还有凭证没有做完,怎么办

结账了,可以反结账继续做凭证的,再过账,没有任何影响的,如果以前结账了损益,也可以再次结转,或者删除以前的,重新结转一张新的

金蝶kis标准版结账时总是提示未完成 结转本期损益和出纳期末轧账

金蝶kis标准版结账时总是提示未完成 结转本期损益和出纳期末轧账这个提示说明总帐和出纳是同步的。

解决办法:到出纳模块中,将出纳期末轧账。

如图:

完成之后,再去总帐期末结帐。

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