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金蝶标准版反结账了怎么办(金蝶标准版怎么反结账反过账)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-12 14:02:17 58 0

今天给各位分享金蝶标准版反结账了怎么办的知识,其中也会对金蝶标准版怎么反结账反过账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

t3标准版出纳通反结账怎么取消

t3标准版出纳通反结账怎么取消

反结账(如果已经结帐)

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1、进入用友软体,开启总账系统模组,依次点选总账——期末——结账

2、在弹出的视窗中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点选总账——期末——对账

2、在弹出的视窗中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被启用”,再点选〖确定〗按钮

3、退出上面的视窗后,再依次点选总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”视窗,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

用友T3通标准版怎么取消记账

您好,会计学堂李老师为您解答

反结账(如果已经结帐)

1、进入用友软体,开启总账系统模组,依次点选总账——期末——结账

2、在弹出的视窗中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点选总账——期末——对账

2、在弹出的视窗中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被启用”,再点选〖确定〗按钮

3、退出上面的视窗后,再依次点选总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”视窗,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

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用友T3标准版月末结账

其他模组没有结账,例如进销存模组没有结账或者核算模组、固定资产模组等没有结账。只有其他模组结账后才可以结账总账模组。

用友T3标准版年度已结账如何再反结

首先你要删除你建立的2011年度帐套,然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊,做好了之后重新建立年度帐再来结转。

用友软体T3标准版出纳通提示演示版,其他模组正常

找下出纳通的补丁

用友T3标准版年度结账前,总账需要结账吗?

这个必须要结帐的,结帐顺序:每个月都结好帐 在系统管理里面,用帐套主管使用者登入 建立下个年度帐,再进入下个月度,结转上年资料! 操作前请注意帐套备份。

金蝶8.1标准版怎么反结账

Ctrl+H 恢复记账.

Ctrl+Shift+F6 反结账

反结账取消记账后怎么弄?用友t3

一、反结账: 点选期末处理-结账,弹出结账介面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在选单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点选后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消稽核 在稽核介面里,有取消稽核按钮 四、删除凭证 开启凭证录入介面,找出需要作废的凭证,点选作废凭证,则该凭证作废,然后点选整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话方块,点选是就可以了。

KIS标准版 跨期反结账 反过账后 ,怎么再结账?

正常的途径是反结到2月,反结到1月,修改1月凭证,1月结账,2月结账

2月的不能结账提示什么,能详细补充一下吗

金蝶标准版反结账后再结账怎么操作

假如你做好了结转损益,检查好你的凭证,你的账目没错就可以做期末结账

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。

必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。

对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。

确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

扩展资料:

弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。

转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。

参考资料:百度百科-期末结账

金蝶软件反结帐是怎么操作的

1.打开金蝶软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。

2.如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。

3.此时,将弹出[反向签出]操作界面。

4.点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

5.点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

6.反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶软件反结账之后怎么继续结账?

第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。

2.

第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。

金蝶标准版年结后发现错误如何反结账

金蝶标准版年结后发现错误如何反结账,

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原20XX年度的账套会自动备份成为后缀为AXX的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

关于金蝶标准版反结账了怎么办和金蝶标准版怎么反结账反过账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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