今天给各位分享金蝶不小心期末结账怎么办的知识,其中也会对金蝶期末结账没反应进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、金蝶KIS迷你版不小心在年末的时候结账了,现在反帐不了,应该怎么操作呢
- 2、金蝶怎么取消结账
- 3、我用的是金蝶KIS财务软件,5月的帐已结完不小心又按了期末结账,直接过渡到第七期了,怎么办?请教
- 4、金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
- 5、求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?
金蝶KIS迷你版不小心在年末的时候结账了,现在反帐不了,应该怎么操作呢
年结的时候都会提示你备份账套的,恢复原来的账套即可,或者将 账套名称.A13 改成 账套名称.AIS,也可以直接到2013年12期,就可以反过账、反结账修改了。
金蝶怎么取消结账
在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。。总帐-期末-对帐,在对帐界面上按CTRL+H提示恢复记帐状态功能已被激活。
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
我用的是金蝶KIS财务软件,5月的帐已结完不小心又按了期末结账,直接过渡到第七期了,怎么办?请教
尊敬的客户,您好:
为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”
中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可
以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何
建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:
感谢您对金蝶公司的支持!
金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。
扩展资料:
结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。
结计“过次页”发生额的方法
结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
参考资料来源:百度百科-期末结账
求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?
金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
金蝶不小心期末结账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶期末结账没反应、金蝶不小心期末结账怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
- 上一篇: 金蝶结转没备份怎么办(金蝶软件没保存备份可以恢复吗)
- 下一篇: 金蝶占c盘怎么办(金蝶磁盘满)
发表评论