首页 金蝶软件正文

金蝶不能年未结账怎么办(金蝶没法过账)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-14 08:40:14 68 0

今天给各位分享金蝶不能年未结账怎么办的知识,其中也会对金蝶没法过账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶kis迷你版年结时间太长结不了怎么办

金蝶软件迷你版年结和平时期末结帐是一样的。也是到了12月,进行期末结帐。如图:

金蝶迷你版年结出现卡住类似问题有两种情况:

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

第一,软件有多台客户端打开。就会卡住结不下去。如图:

第二:凭证数量太大。清理数据过程缓慢。

解决办法,等待。或者升级到更高版本的软件。

金蝶标准版期末结账不能结?请问怎么处理呀,急····

说实话 以前处理过这个问题!但是好久了!

你可以将帐套拷到空间大点的盘符上,然后结账时候的备份路径也选那个盘符试试!

损益类科目结转本年利润在您按照流程过账-----结转损益后,软件将损益类科目自动生成凭证

利润分配需要自己手工做!

同时金蝶12月份结账后软件自动将上年余额转入下年。然后会形成1个帐套名.a12 和 帐套名。ais的文件 a12代表12年的帐以此类推。asi的文件为当年帐。

希望能帮到您

金蝶为什么期末不能结账

非正式版本只能期末结账两次,超过两次就不能结账了,必须要购买正版的CDK,当然网上有破解的,你自己可以找,但破解毕竟有破解的弊端,还是建议你买正版

反结账CTRL+F12反过账CTRL+F11

金蝶年底期末结账流程

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。

在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。

金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下:

一、年结时间

一般在账套数据中的当年第12期的期末。

由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

二、年结前的准备工作(业务凭证)

在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。

1、检查系统参数

如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。

此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。

如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。

2、存货核算

需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付

使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。

4、业务系统期末结账

当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。

注意:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。

三、年结前的准备工作(财务工作)

在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)

1、账务期间要到年末,比如12期

2、出纳管理

1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:

l 现金日记账录入

l 银行存款日记账录入

l 银行存款对账单录入(如果没有则跳过)

l 银行存款日记账与对账单的对账工作

在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未达账

完成后,出纳年末扎账完成。如下图:

3、固定资产业务

如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。

同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。

计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。

注意事项:

不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

4、工资业务

如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。

5、财务期末处理

财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:

l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。

l 有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。

l 所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。

如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。

并将调账凭证过账。

四、最后进行结账处理

完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。

1、执行年结

在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。

如果有未完成事项,系统会提示,如:

本期有未过账凭证,不能结账

如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:

收支累科目还没有结平,是否继续?

如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。

2、结账完成

结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。

五、查看往年数据

在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可。

金蝶年末结账怎么结不了

你好,你使用的版本 是年结之后会自动进入下一年的 不需要再新建帐套 .a11的帐套 就是你2011年帐套的年结之后 的备份帐套

金蝶记账王修改上年末数据后进行期末结账提示是年末结账备份文件,不能进行年?

异常情况如果年结后发现年结前的账务有误,建议的处理方法:方法一:在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。(建议方式)

方法二:通过恢复年结过程中的年结备份文件,重新恢复上年度文件,对上年数据进行调整,然后遵循前述规则,重新完成年结处理。

方法三:通过将年结前自动形成的上年度账套文件(如山海市文化局_2015年结.AIY),更名为AIS文件(如山海市文化局_2015年结.AIS),在该账套文件中完成对上年数据的调整,然后遵循前述规则,重新完成年结处理。(建议在处理之前,独立备份好原文件。)

建议方法三可以试试,改一下文件后缀名

金蝶不能年未结账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶没法过账、金蝶不能年未结账怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

评论列表(0人评论 , 68人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...