用友t3预收冲应收怎么操作(用友t3怎么增加预收预付)

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会计电算化中预收冲应收怎么做,这下面的例题能有人叫我具体步骤怎么做吗...

收到别的单位给我们打的预付款,会计分录:借 银行存款贷 预收账款会计分录:会计分录的种类包括简单分录和复合分录两种,其中简单分录即一借一贷的分录;复合分录则是一借多贷分录、多借一贷以及多借多贷分录。

借:库存现金 / 银行存款,贷:应付职工薪酬,冲销费用的时候应该是,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等,如果实发工资大于应发工资,可以调整到其他应收款。

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首先打开excel表格,然后框选最上面一行,再单击鼠标右键,选择合并。合并好后,输入合适的内容,具体内容可以参考下图。内容输入好后,框选除最上面一行外的所有内容,然后选择水平居中。

用友T3,如何将资产负债表中的预收,预付科目直接在应收和应付中显示...

1、预收账款明细账的借方和应收账款明细账的借方计入报表“应收账款”项目(资产类都是借方余额);预收账款明细账的贷方和应收账款明细账的贷方计入报表“预收款项”项目(负债类都是贷方余额)。

2、两收合一收,借贷分开走。两付合一付,各走各的路。应该说第一句用来配合公式3,第二句可以配合公式4。例如某个企业只设置了“应收账款”、“应付账款”账户,而没有设置“预付账款”、“预收账款”账户。

3、下次进入可以直接【打开】已经生成的报表,不用再新建了。

用友T3应收冲应付如何制单?

应收冲应付的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。

用友财务系统是分模块的。做应收款时,要在首页点击应收账款的模块,点进去之后,按照手头上的原始单据先录好应收账单的凭证。应收单的录入很简单,找到相应的客户名称录取相应的发生金额后点击保存即可。

第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

应收账款一增一减用友制单如下。制单科目规则:应收发票制单,对销售发票制单时,系统先判断控制科目依据,根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。

首先打开用友软件,软件中,现结制单里有一个现结制单,勾上就好了。步骤如下:(1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。

关于用友t3预收冲应收怎么操作和用友t3怎么增加预收预付的介绍到此就结束了,总的来说,用友财务软件是一款值得信赖和依赖的财务管理软件,可以为企业提供从财务核算到资产管理等多个方面的信息化服务和支持。在本文中,我们深入研究了其产品特点和优势,并探讨了其在实际应用中的表现和效果。希望这些内容可以为您选择和使用用友财务软件提供有帮助的参考。

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