用友t3跨年发现做错的怎么操作(用友t3跨年结账)

用友财务软件 用友财务软件报价 2023-08-18 06:26:10 30 0

· 当下,企业对财务数据的分析和管理要求越来越高,需要选择能够提供全方位支持和定制化服务的财务软件来满足需求。而用友财务软件作为一款集成化、智能化和安全化的财务管理软件,可以为企业提供全套的财务解决方案。在这篇文章中,我们将为您详细介绍该软件的特点和优势,以及如何选择和使用用友财务软件来实现企业财务数字化转型的目标,本篇文章给大家谈谈用友t3跨年发现做错的怎么操作,以及用友t3跨年结账对应的知识点。

本文目录一览:

用友T3返回2012年修改往来账,但是结转年度账的时候往来账就出现了错误...

1、在2013年把科目设置成个人往来,然后2012年增加的4个人,在2013年也增加一下,然后重新结转就可以了。

2、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

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3、注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。

4、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

5、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

用友t3反结账操作的方法:首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。

用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

用友T3供销链结转过程销售出库出现错误怎么办

1、可以尝试重新生成销售出库单或者检查数据的正确性。针对这种情况,可以尝试以下几种解决方法:检查库存情况:确认库存是否充足,如果库存不足,需要采购或调拨库存。

2、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...

以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

方法二:还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。 用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。 1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

2、首先,登录软件登录的日期一定要选择需要修改的年份,然后将当年最后的一个月份去反结账将凭证返记着取消审核,然后就可以修改了修改完成之后再登录下年将期初做一下修改就可以了。

3、那你只能反结账了,就是恢复到以前没记新账之前的月份,然后把 老账 改对了,再继续记新账。

4、建账时选择的行业性质可以在用友通软件“总账菜单”—“设置”—“选项”的第四个页签“其他”中查看“行业性质”中的内容,建立报表时要与这里显示的内容一致。

5、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

6、在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。

用友t3新年度账建好后,发现上年度账科目有误,能不能删除新建的账套,该...

你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

你打开系统管理,点系统-注册,用帐套主管身份登录该帐套要删除的年度,登录后点击年度账下面的备份按钮,将“删除当年年度备份”选项打钩,软件就会将改年度备份出来并且删除掉。

等打开对话框以后需要选择账套备份路径,可以新建文件夹。这样一来勾选需要删除的帐套并点击是这个按钮,即可删除用友年度结转的新建帐套了。

关于用友t3跨年发现做错的怎么操作和用友t3跨年结账的介绍到此就结束了,通过本文的阐述,我们对用友财务软件的产品特点和优势有了更清晰的认识,同时也了解到其在企业数字化转型和升级方面的实际效果和成果。相信这些内容可以为您在选择和使用用友财务软件时提供有价值的参考和帮助。

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