用友财务软件 第1597页
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用友U8红字应收单,生成的凭证是:_x000D_贷:其他应收款蓝字,_x000D_贷:管理费用红字_x000D_那么管理费用能不能写到借方去?
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中红字应收单,生成的凭证是:_x000D_贷:其他应收款蓝字,_x000D_贷:管理费用红字_x000D_那么管理费用能不能写到借方去?原因分析:操作解决方案:在用友U8V11.1erp系统中直接在凭证界面,点空格键将管理费用的贷方红字写到借方蓝字去即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U81、总账做往来两清的时候提示锁定,在对账界面清除站点锁定也不行。2、业务员修改部门的时候提示行政部门和任职部门要一致不让保存怎么处理?
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中业务员修改部门的时候提示行政部门和任职部门要一致不让保存怎么处理?原因分析:还是有站点锁定记录,要在服务器清除_x000D_任职部门的是否当前记录设置为否导致的解决方案:在用友U8V11.1erp系统中把任职部门的是否当前记录设置为是即可,可以了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8录入了一张应收票据,生成凭证界面看不到该记录?_x000D_
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中录入了一张应收票据,生成凭证界面看不到该记录?原因分析:应收票据,生成收款单后,选择收款单制单。_x000D_解决方案:在用友U8V11.1erp系统中录入票据后,会自动生成一张收款单,将收款单审核后,在生成凭证界面,选择收款单,生成凭证即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8追加预算后预算数据显示不正确
问题现象:在用友U8V11.1erp软件管理会计管理的预算管理(企业版)模块中追加预算后,占用数量不对,单据审核也是追加前的数据。原因分析:预算控制选项解决方案:在用友U8V11.1erp系统中预算控制选项中“确定”后即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅: 用友U8知识库主体...
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用友U8应收票据在收到的时候按背书人走的,但是做背书的时候按出票人冲的应收票据,客户此票据是很久的票据了,出票人与背书人已经更改不了了,怎么处理?
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收票据在收到的时候按背书人走的,但是做背书的时候按出票人冲的应收票据,客户此票据是很久的票据了,出票人与背书人已经更改不了了,怎么处理?原因分析:操作解决方案:在用友U8V11.1erp系统中先做背书,然后红蓝字应收单,将出票人转给背书人,这样就平了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8应收应付,月末结账时提示:“存在不同科目的冲销情况,会造成下年与总账科目不一致情况”,怎么办?
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收应付,月末结账时提示:“存在不同科目的冲销情况,会造成下年与总账科目不一致情况”,怎么办?原因分析:平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的。解决方案:在用友U8V11.1erp系统中可以选择处理,将凭证保存,如果觉得不合理也可以不处理,直接结账。_x000D_造成此问题的原因是平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8...






