本篇文章给大家谈谈用友u8结账结不了怎么办,以及用友u8+反结账怎么操作不了对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、用友u8未通过工作检查不能结账原因
- 2、用友U8为什么不可以结账啊,求大神告知哪里出了问题。
- 3、用友u8 应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的
- 4、用友U8进行年度账结转时提示“本机已经运行系统控制台程序,请结束该程序再执行结转!”
用友u8未通过工作检查不能结账原因
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
工作报告总共有5项,往下拉,看看是什么项目没有通过工作检查,如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
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用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来。
扩展资料
产品版本
ERP-U8软件V8.90:用友ERP-U8是一套企业级的解决方案,可满足不同的制造、商务模式下,不同运营模式下的企业经营管理,U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用。
用友ERP-U8软件V10.0:U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分,用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。
用友ERP-U8软件V10.1:系统为2011年12月发版的产品“用友ERP-U8 V810.1”的升级版本,包括以下行业:企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
用友ERP-U8软件V11.0:应对成长型企业经营的一系列管理需求,U8V11.0应运而生,U8V11.0历时1年多的研发,完全符合新经济形势下成长型企业的管理需求。
参考资料:百度百科-用友U8
用友U8为什么不可以结账啊,求大神告知哪里出了问题。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
1、首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。若有,将该凭证结账)
用友u8 应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的
用友u8 应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的
原因是楼主在应收款管理--设定--选项--凭证中选择了“月结前是否全部生成凭证”,并且本月有一笔“现结”业务没有制单,所以不能结账!
解决方法有两种:1、将现结业务制单后再结账!2、取消选项中的“月结前是否全部生成凭证”再结账!
【答案来源:用友优普】
用友U8中的总账系统不能结账的原因有哪些?谢谢
首先检查是否有凭证没有记账,或者设定了稽核,凭证还没有稽核那么就不能记账;其次检视损益是不是都已经结转了;再次检视有没有启用别的模组,是否没有结账;再次检视是不是账务不平,比如总账和明细账,总账和往来账等。
win7系统睡眠选项是灰色的什么原因?
可能主机板晶片驱动没装齐
用友NC系统月末结账
按正常流程,应该是固定资产模组先进行计提折旧、月末结账操作,然后再是月末当期损益结转,同时将本年利润结转到未分配利润(也有企业是到年末一次性结转),最后才是编制报表。
用nero烧录系统盘速度选项是灰色的
nero它会自动认定烧录光碟机,无需选择,
可能找不到烧录光碟机:光碟机是否正常通电,你的档案是否超出烧录盘的大小
用友U8 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了?
1、检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。
2、检查总账凭证是否结账。
关于用友ERP的问题,U8系统管理中帐套是灰色的..
如果你是在主机上登入的系统管理是不应该出现这样的现象的。 可以试着 将伺服器的位置 改为 127.0.0.1 登入
adobe audition选项是灰色的
选中了要改的地方但还是灰色的,可能是外挂损坏了。如果是软体自带的,就解除安装软体后,手工删除残留的资料夹,然后重新安装一遍;如果是后装的外挂,就重新覆盖安装或重新复制一下DLL外挂到Plug-ins资料夹里,然后重新执行adobe audition试试。
总账系统不能结账的原因有哪些
造成总账系统不能结账的原因有:
1、当期有未过帐凭证;
2、操作员没有结帐的权力;
3、有别的子系统与总帐相连且没有结帐。
用友U8中的最后期末结账如何完成呢?
换一个账套主管进行总账的凭证稽核及记账。然后做月末结账,在总账结账之前把供应链管理会计都进行结账。然后应收应付及固定资产的结账。损益结转,结转利润,最后进行总账的结账。
用友U8进行年度账结转时提示“本机已经运行系统控制台程序,请结束该程序再执行结转!”
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——期初余额——点击开账。
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了。
扩展资料:
日常账务处理:
1、 填制凭证会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证 可单张审核亦可成批审核 审核人与制单人不能为同一人谁的审核的凭证只能由本人取消审核。
3、凭证记账。
4、凭证查询。
简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
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